金蝶反結賬的操作步驟金蝶的反結賬操作首先是具有防結賬權限的用戶,登錄到相應的A / C集,登錄系統,然后根據圖中所示的路徑雙擊[anti-checkout]按鈕,然后彈出[反結帳]操作界面,單擊“下一步”按鈕,是否確認反結帳,單擊“確定”按鈕 。單擊“確定”按鈕后,系統啟動反結帳 。
工具/原料:金蝶軟件、存貨核算模塊、操作員有反結賬的權限,金蝶反結賬的操作步驟如下:
1、對于具有反結帳權限的用戶,請登錄到相應的A / C集 。
2、登錄系統后,按照圖中所示的路徑雙擊[Anti-checkout]按鈕 。
3、如果發現很難找到,也可以直接在界面的右上角直接輸入反結帳快捷方式號碼20060,然后按Enter 。
4、這時會彈出[反結賬]操作界面,如下圖所示 。
5、點擊"下一步"按鈕,是否確定反結賬,點擊"確定"按鈕即可 。
6、點擊"確定"按鈕后,系統開始反結賬 。
7、反結賬結束后,點擊"完成"按鈕,接下來會自動彈出登錄界面,讓您重新登錄系統 。
8、上期單據處理完成后,請按照如下所示再次進行期未結賬處理 。
用友T6結賬及反結賬操作詳細步驟月末結賬
用友軟件T6財務系統
1、總賬:
【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證 。
財務會計→總賬→憑證→記賬 。
2、固定資產:
【固定資產結賬】 財務會計→固定資產→處理→月末結賬 。
供應鏈系統
3、銷售管理:
【審核單據】供應鏈→銷售管理→業務→發貨→批量處理→批審→全選→確認 。
【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬 。
4、庫存管理:
【審核單據】入庫、出庫、略 。
【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→正常單據記賬 。
【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→對賬、月末結賬 。
5、存貨核算:
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理 。
【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬 。
6、總賬結賬:
【對賬、結賬】 財務會計→總賬→期末→對賬
財務會計→總賬→期末→結賬(結賬時根據“月度根據報告(其他系統結賬狀態)的提示來結賬 。
1)【總賬系統反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可 。
2)【總賬系統恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態 。
3)【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬→取消結賬 。
注:反結8月份時,登陸日期為9月份 。
4)【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認 。
注:反結期末處理時 。登陸日期為當月最后一天 。
5)【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→月末結賬→取消結賬 。
6)【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬→取消結賬 。
如何反過帳?1、反結賬:在結賬界面,選定要進行反結賬的月份,按ctrl+shift+f6 。
2、反記賬:賬套主管在對賬狀態下處按CTRL+H,激活恢復記賬前狀態,同時彈出一個對話框選擇“是” 。再回到【總賬】——【憑證】——【恢復記賬前狀態】 。
【重要補充】:激活后打開【恢復記賬前狀態】按鈕——彈出恢復記賬菜單—【恢復記賬方式】-選擇【選擇憑證范圍恢復記賬】-下面必須全選所有憑證,然后再按確定,進行對被選中的憑證反記賬(如果直接按確定,沒有選中憑證,等于0張憑證被反記賬,等于沒有反記賬 。)很多會計忘記! 憑證記賬后-余額表及其明細表即可查看,UFO報表即可生成 。
3、反審核:審核操作員在【審核憑證】中選定需要取消審核的憑證,按取消審核
4、如果有出納簽字,還要出納操作員登陸到出納審核的界面取消簽字
5、修改憑證,保存
6、修改后的憑證重新進行審核(出納簽字)、記賬、結賬
再不清除按F1,查看幫助!
用友反結賬的操作步驟1、首先登陸軟件,在軟件中,選擇“結賬”圖標,并單擊 。
2、如果想取消2018年8月份的結賬,選擇2018年8月份后,出現藍條,以示選取成功 。
3、在結賬窗口,同時按下CTRL+SHIFT+F6三鍵!彈出輸入密碼口令對話框 。
4、輸入密碼口令后,2018年8月份對應的“Y”消失,反結賬成功 。
5、最后點擊“取消”按鈕,退出結賬窗口,就完成了 。
金蝶財務軟件反結賬怎么操作?金蝶反結賬的操作步驟具體如下:
1、有反結賬權限的用戶,登錄相應的賬套 。
2、登錄系統后,點擊供應鏈,選擇存貨核算,選擇反結賬處理,雙擊20060反結帳按鈕 。
3、彈出反結賬操作界面,點擊下一步 。
4、點擊確定,系統開始反結賬 。
5、反結賬結束后,點擊完成按鈕,自動彈出登錄界面,重新登錄系統 。
6、上期單據處理完成后,點擊供應鏈,選擇存貨核算,選擇期末處理,雙擊20058期末結賬,完成期末結賬處理 。
注意,金蝶KIS迷你版反結賬成功后是沒有任何提示信息的 。
用友T6結賬及反結賬操作詳細步驟 用友T6結賬及反結賬操作詳細步驟
你知道用友T6結賬及反結賬操作步驟是怎樣的嗎?你對用友T6結賬及反結賬操作步驟了解嗎?下面是我為大家帶來的用友T6結賬及反結賬操作步驟的知識,歡迎閱讀 。
月末結賬
用友軟件T6財務系統
1、總賬:
【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證 。
財務會計→總賬→憑證→記賬 。
2、固定資產:
【固定資產結賬】 財務會計→固定資產→處理→月末結賬
供應鏈系統
3、銷售管理:
【審核單據】供應鏈→銷售管理→業務→發貨→批量處理→批審→全選→確認 。
【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬 。
4、庫存管理:
【審核單據】入庫、出庫、略 。
【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→正常單據記賬 。
【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→對賬、月末結賬 。
5、存貨核算:
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理 。
【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬
6、總賬結賬:
【對賬、結賬】 財務會計→總賬→期末→對賬
財務會計→總賬→期末→結賬(結賬時根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態)的提示來結賬 。
1、【總賬系統反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可 。
2、【總賬系統恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態 。
3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬→取消結賬 。
注:反結8月份時,登陸日期為9月份 。
4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認 。
注:反結期末處理時 。登陸日期為當月最后一天 。
5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→月末結賬→取消結賬 。
6、【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬→取消結賬 。
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