用友t3固定資產怎么反結賬 用友t3固定資產反結賬 錯誤


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1、如果總賬已經反結賬,那就反固定資產的結賬,然后再固定資產下的處理菜單下有個折舊清單 , 把鼠標放在輸出和退出之間按Ctrl+Alt+G即可修改 。
2、固定資產反結賬方法:至結賬月份,進入固定資產(會提示不能操作,別管)之后,在結賬的位置 , 有恢復結賬前狀態 。
3、如果總賬已經反結賬,那就反固定資產的結賬,然后再固定資產下的處理菜單下有個折舊清單,把鼠標放在輸出和退出之間按Ctrl+Alt+G即可修改.2、.你需要把本月的憑證刪除(在固定資產--憑證查詢里面刪除,然后去總賬--填制憑證界面下整理憑證) 。
4、3.你最好把需要恢復的那個月的憑證取消記賬 。
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