賬目收入填寫 , 做到賬表相符 。在收入欄目中填0,在進項上按認證的進項發票上注明的稅額填寫 。
正常進行納稅申報啊 , 沒有銷項,就零申報 , 有進項,如果增值稅專用發票認證過了,就申報作進項留抵,留待下個月繼續抵扣 , 如果沒有進行增值稅專用發票認證,就在下個月進行認證,一并抵扣就行 。
進項稅和銷項稅是針對“增值稅”的,本期銷項稅減去進項稅再乘以增值稅稅率,就等于本期應交增值稅 。
【有進項沒有銷項怎么申報】應交增值稅=(銷項稅額-進項稅額)*增值稅稅率
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