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1、價格審計:對本部門、本單位在購銷過程中發生的價格行為進行咨詢、審核、監察,確認其真實性、合法性和效益性 , 提出審計意見和建議,為公開、公平、公正地進行價格決策服務 。
【管理審計的內容包括那些】2、經濟合同審計:企業在聯營投資、技術引進、資源開發、工程施工等方面存在大量的經濟合同,通過對經濟合同的簽定、履行、結果各個階段的審計 , 避免給企業帶來經濟損失 。
3、內部控制審計:內部審計對內部控制的評審主要是檢查其健全性、合理性和有效性 。通過符合性測試和實質性測試,對組織機構的職責分工、授權審批、會計控制、主
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